CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZF7368EB5C PROGETTO LINGUA SPAGNOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALAVITA DOMINGUEZ 07689840960 |
1030.00 |
26/05/2022 23/06/2022 |
1030.00 |
ZC436AE63E DIRITTI SIAE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIAE 01336610587 |
57.80 |
09/06/2022 23/06/2022 |
57.80 |
Z6534383F8 RESPONSABILE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANCELLI FABIO CNFFBA58T08B639S |
1750.00 |
02/12/2021 31/12/2022 |
1750.00 |
Z4836512DD MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA 09171460158 |
1864.88 |
11/05/2022 05/07/2022 |
1864.88 |
Z3435E6E3E ORDINE CARTA MANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERCLEAN 05976650480 |
1974.00 |
14/04/2022 05/07/2022 |
1974.00 |
ZA836B37EB MEDAGLIE GARA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GALBIATI SERGIO 02092020136 |
138.00 |
08/06/2022 23/06/2022 |
138.00 |
Z1436BE9B1 FRIGORIFERO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIALTO 05849840151 |
97.54 |
09/06/2022 23/06/2022 |
97.54 |
Z813717D38 CONSUMO FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LARIOCOPY 00795970136 |
201.75 |
08/07/2022 25/07/2022 |
201.75 |
Z013714621 RIPARAZIONE TIMBRATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNANI 06090890960 |
75.00 |
07/07/2022 25/07/2022 |
75.00 |
Z4B33F156C CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO STUDI E FORMAZIONE TERENGHI 03770450132 |
793.55 |
17/11/2021 26/07/2022 |
793.55 |
Z0033F14D1 CONTRATTO FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO STUDI E FORMAZIONE TERENGHI 03770450132 |
1031.45 |
22/07/2022 26/07/2022 |
1031.45 |
Z9435E2DEA AULA STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE 02409740244 |
11176.24 |
05/04/2022 10/08/2022 |
11176.24 |
Z3F36EF307 RINNOVO FIREWALL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMMEDATA 02927040135 |
649.00 |
24/06/2022 10/08/2022 |
649.00 |
Z8A373940A MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA 09171460158 |
2008.17 |
20/07/2022 10/08/2022 |
2008.17 |
ZA233533BB CONVENZIONE VIRTUS PALLACANESTRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 01552090134 |
4000.00 |
06/10/2021 31/08/2022 |
4000.00 |
Z593734A0B MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCUOLAPASSAPAROLA 03592480135 |
1073.85 |
19/07/2022 06/09/2022 |
1073.85 |
Z9D33CB9FC CONTRATTO PSICOMOTRICITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASD SPORTANDO 94030320124 |
2660.00 |
08/11/2021 06/09/2022 |
2660.00 |
Z6C3717D71 MATERIALE PUBBLICITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAZZARINI 02826600138 |
174.00 |
12/07/2022 06/09/2022 |
174.00 |
ZE5353F358 DIGITAL BORD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRISONI SISTEMI DIDATTICI 03308860133 |
38805.61 |
08/03/2022 06/09/2022 |
38805.61 |
Z1D35E2F2D PREGETTO STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPUSTORE 02409740244 |
1279.00 |
05/04/2022 20/09/2022 |
1279.00 |
Z613764FD4 MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE 02027040019 |
1835.06 |
04/08/2022 20/09/2022 |
1835.06 |
ZFA37650DE MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA 09171460158 |
518.66 |
04/08/2022 20/09/2022 |
518.66 |
Z79379A762 RINNOVO FIRMA DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNANI 06090890960 |
50.00 |
01/09/2022 20/09/2022 |
50.00 |
Z70376BDC3 MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCUOLAPASSAPAROLA 03592480135 |
517.48 |
08/08/2022 20/09/2022 |
517.48 |
ZD63340027 PROGETTO PALLAVOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GS VIRTUS PALLAVOLO 01632080139 |
4636.00 |
30/09/2021 20/09/2022 |
4636.00 |
Z6C372FCCE SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA LA FA BU' 90025800310 |
1440.00 |
18/07/2022 20/09/2022 |
1440.00 |
Z64351F607 CONTRATTO MANUTENZIONE SITO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI 06325940960 |
1175.20 |
08/02/2022 03/10/2022 |
1175.20 |
Z3D3764DF8 ORDINE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE 02027040019 |
173.56 |
13/09/2022 03/10/2022 |
173.56 |
ZE43772F63 MATERIALE PULIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEGA CHIMICA 09171460158 |
1152.74 |
10/08/2022 03/10/2022 |
1152.74 |
Z6238150FC MATERIALE PER ALUNNI STRANIERI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE 02027040019 |
95.09 |
10/10/2022 26/10/2022 |
95.09 |
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